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中国内部审计协会法规
第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
2021-03-06
第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
2021-03-05
第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
2021-03-04
第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理
2021-03-04
第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
2021-03-03
第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
2021-03-03
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
2021-03-02
第2305号内部审计具体准则——人际关系
2021-03-01
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
2021-03-01
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
2021-03-01
第2308号内部审计具体准则——审计档案工作
2021-02-28
中国内部审计协会关于印发《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》...
2021-02-28
中国内部审计协会发布《第3101号内部审计实务指南—审计报告》
2021-02-28
中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知
2021-02-27
内审人员开展信息系统审计的「指南针」——中国内部审计协会邀请起草人为您解读《3...
2021-02-26
共33条
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