1.贯彻落实上级审计法规政策及学校党委、审计委员会工作部署,承担学校审计委员会办公室日常工作;
2.健全内部审计制度体系,编制审计中长期规划与年度审计工作计划,统筹推进审计全覆盖;
3.统筹管理外部审计中介机构选聘、业务监管与成果审核工作;
4.开展重大政策落实跟踪审计,监督学校重大改革、专项资金、重点任务落地见效;
5.组织实施学校及二级单位、直属附属医院财政财务收支、预决算、绩效审计;
6.开展科研经费、国有资产管理、合同管理、采购招标、对外合作等专项审计与审计调查;
7.开展二级单位、直属附属医院领导干部经济责任审计;
8.实施基建、修缮项目全过程跟踪、结算及竣工财务决算审计,开展招标控制价审核;
9.组织开展内部控制审计与风险评估,推动完善治理体系,防范管理风险;
10.建立审计整改闭环管理机制,督促问题整改落实,组织整改核查与“回头看”;
11.推动审计结果运用,将审计结论、整改情况纳入单位及干部考核评价体系;
12.指导直属附属医院内部审计工作,开展业务交流与业务协同;
13.推进审计信息化建设,规范审计项目实施、档案管理、保密、统计上报工作;
14.加强审计队伍能力建设;
15.配合上级巡视、审计、督查检查,完成学校党委、行政交办的其他工作。